Facture d’achat
par
popularité : 94%
Débit | Crédit |
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Poste comptable de la 1ère fiche charge, ... | |
Poste comptable de la 2nde fiche charge | |
Poste comptable de la 1ère fiche charge | |
Total de la TVA par type de TVA | |
Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche | |
Éventuellement partie non déductible défini dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans paramètres → poste comptable dépense non admise | |
Éventuellement partie de la TVA non déductible | |
Éventuellement, remise rabais, note de crédit obtenue ... | |
Poste comptable de la fiche fournisseur |
Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable d’utiliser un mode de paiement, sinon vous devrez encoder une seconde opération dans un journal d’opération diverses.
Dans le cas où une partie de l’achat est une dépense privée, vous pouvez soit changer la fiche et ajouter les attributs « dépense privée » et « contrepartie dépense privée » soit tout simplement crée une fiche « Dépense privée ». Lors de l’encodage de la facture, il suffit de décomposer le montant en 2, professionnel et privé, la première partie utilisera une fiche dépense normale, et l’autre partie utilisera la fiche « dépense privée »
Débit | Crédit |
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Poste comptable de la fiche fournisseur | |
Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement) |
Si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu’il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre journal que celui de la banque, lors de l’encaissement ou le décaissement du chèque, il faudra passer les opérations dans le journal financier du compte en banque concerné, l’autre méthode consiste à imputer directement sur le compte en banque
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